湘西民族职业技术学院本级2026年部门预算公开
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二)“三公”经费预算 (三)一般性支出情况 (四)政府采购情况 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 (六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按 政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)( 按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补 助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补 助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责1、党政办公室负责学院党委和行政的综合协调与服务工作。 2、组织部履行学院党的基层组织建设和干部队伍建设职能。 3、宣传统战部负责学院宣传、统战工作的组织与管理。 4、学生处负责学生的教育和管理工作。 5、保卫处负责学院安全保卫工作。 6、人事处负责学院人力资源建设、管理与服务工作。 7、科技与发展规划处负责学院科学研究管理与社会服务工作 。 8、教务处负责学院普通教学工作的组织实施与全过程管理工 作。 9、招生就业处负责学院招生、就业、创业、实习工作。 10、计划财务处负责学院财务管理和会计核算工作。 11、审计处负责学院内部审计与监管工作。 12、后勤基建处负责学院后勤管理和服务保障工作。 13、纪检监察室协助学院党委推进全面从严治党、加强党风建 设和组织协调反腐败工作。 14、工会负责学院教职工合法权益的维护与保障工作。 15、团委负责学院青年团员的思想政治教育、共青团相关工作 。 16、图书馆负责学院图书馆服务工作。 17、成人教育与培训中心负责学院成人高等教育、高等教育自 学考试、社会化考试和非学历教育培训的管理与服务。 18、资产与招投标中心负责学院国有资产管理工作。 19、8个教学机构认真贯彻执行党的教育方针,按校院两级管 理体制要求组织实施本学院教育教学活动。 20、马克思主义学院负责思想政治理论教学等工作。 21、公共课部负责根据各专业培养目标和要求,制定公共基础 课教学计划,明确阶段目标和实施步骤等。
(二)机构设置 湘西民族职业技术学院本级内设机构32个包括:党政办公室、 组织部、宣传统战部、学生处、保卫处、人事处、科技与发展规划处、教务处、招生就业处、计划财务处、审计处、后勤处、纪检监 察室、工会、团委、图书馆、成人教育与培训中心、资产与招投标 中心、8个教学机构、马克思主义学院、公共课部。本部门共有编 制人数1,017人,实有人数747人。
二、部门预算单位构成 湘西民族职业技术学院部门只有本级,没有其他预算单位,因 此本部门预算仅含本级预算。湘西民族职业技术学院本级为副厅级单位。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、 上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部 门收入预算24,218.77万元,其中:一般公共预算拨款收入 17,714.77万元,财政专户管理资金收入6,504万元。收入较去年增 加2,865.42万元,主要是财政专户管理资金增加。
(二)支出预算:2026年本部门支出预算24,218.77万元,其 中,教育支出19,279.89万元,社会保障和就业支出3,031.6万元, 卫生健康支出752.34万元,住房保障支出1,154.94万元。支出较去 年增加2,865.42万元,主要是财政拨款增加。
四、一般公共预算拨款支出 2026年本部门一般公共预算拨款支出预算0万元,其中,教育 支出12,775.89万元,占72.12%;社会保障和就业支出3,031.6万元 ,占17.11%;卫生健康支出752.34万元,占4.25%;住房保障支出 1,154.94万元,占6.52%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数17,368.77万 元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算346万元,主要 是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包 括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:高等 职业教育支出346万元,主要用于外聘教师工资等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费 本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运 行经费统计范围,无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算 2026年本部门“三公”经费预算数为36万元,其中,公务接待 费20万元,公务用车购置及运行费16万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费16万元),因公出国(境)费0万元。2026 年“三公”经费预算较2025年持平,主要是因为本年与上年“三公 ”经费安排未发生变化。
(三)一般性支出情况 2026年本部门会议费预算0万元,未安排;培训费预算129.71 万元,组织全校老师多次培训;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事 活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况 2026年本部门政府采购预算总额3,949.5万元,其中,货物类 采购预算3,731.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算218 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况 截至2025年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通 信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术 用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上 通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增 配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公 务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值 100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出 绩效目标的金额为24,218.77万元,其中,基本支出23,872.77万元 ,项目支出346万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务 和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费 、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料 费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年部门预算公开表格 部门预算公开表(506001).xlsx